我院召开2022年内部控制工作会议
发布时间:2022-05-20   来源:财务部   点击数:217  

(胡巍)2022年5月17日,根据行政事业单位内部控制工作总体要求,按照《省财政厅关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(鄂财函〔2022〕83号)精神和院内控工作安排,我院分别召开了院内控领导小组会议和工作小组会议。

领导小组会议由小组副组长、党委委员刘路广主持,领导小组全体成员参加。刘路广首先传达了《省财政厅关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》精神,着重强调了四点要求:一是加强组织协调,扎实推进行政事业单位内部控制报告编报工作;二是加强审核检查,不断提高行政事业单位内部控制报告质量;三是开展分析应用,完善单位内部控制体系建设;四是遵守保密规定,严格落实保密工作要求。刘路广并就我院2022年内控工作整体推进和2021年内控报告编报进行了总体部署。院内控领导小组成员、工作小组组长、财务部主任孙华菊报告了我院2021年度内控工作落实情况,对院2020年度内部控制报告填报总体自评结果以及所反映出的问题提出改进性建议。在随后的工作小组会议上,孙华菊布置了2021年内控报告编制任务,对工作进行了明确分工,强调各成员要严格按照《通知》精神和院领导要求,按时间节点高质量完成工作任务,工作小组成员就填报工作的具体细节进行了交流探讨。

此次会议是落实行政事业单位内部控制工作的规定环节,借助我院拟定智慧水科院建设三年行动计划实施方案的有利时机,内控小组人员要凝聚众智发挥合力,力争探索出一套“科技支撑、全面覆盖、特色突出、动态完善”的水科院内部控制体系。