我院召开资产清查暨内部审计工作会议
发布时间:2023-10-09   作者:孙华菊   来源:财务部   点击数:641  

(财务部)为高质量完成院属企业国有资产清查摸底工作,我院于节前召集院各企业负责人、财务人员及报账员,布置院属企业资产清查暨内审问题整改工作,党委委员、副院长刘路广到会并讲话。

会上,集中学习传达省财政厅、省水利厅有关国有资产清查和企业情况专项自查的通知精神,明确了此次资产清查的主要任务、清查基准日和清查范围,以及清查工作方法、步骤、内容和要求。通报了院属企业2022年度财务收支审计及问题整改进展情况,就切实完成审计问题整改和持续规范内部管理进行工作安排。

刘路广进行会议总结时指出,各企业要按照资产清查盘活存量资产的要求,组织专班安排专人,明确任务细化分工,确保数据质量;要提高政治站位,充分认识企业经营收支专项自查的必要性,企业作为风险防控的责任主体,要抓早抓小,通过内审问题整改、自查自纠,建立资产、财务规范管理和内部审计监督的长效机制。