(刘俊雅)为深入贯彻落实中央八项规定精神要求,进一步提升治理效能与管理水平,根据近期内部控制和会计基础工作核查反馈问题的整改工作需要,我院于2025年9月24日组织召开内控与内审管理专题会暨内控业务培训会。会议由党委委员、副院长刘路广主持,院长王平章发表重要讲话,院领导班子成员、各部门(单位)主要负责人、报账员及全院财务人员参加。
本次活动分两个阶段进行,第一阶段开展内控业务培训。我院特邀高级会计师、注册会计师王霈以《内部控制与风险分析》为题,围绕内部控制规范体系、经济活动风险防控、业务流程改进建议等方面进行专题讲解,结合事业单位管理要求和具体实际案例进行深入细致的分析,并就现场提出的问题作出了详细解答,进一步加深了我院干部职工对内部控制理论和实际运用的全面认识、准确理解。
第二阶段召开内控与内审管理专题会。首先,财务部就我院内部控制业务层面的常见问题及注意事项进行系统讲解,明确经济业务活动操作规范,提示风险防控关键点。随后,刘路广结合当前整改工作任务及管理现状,对我院内控制度建设与执行进行具体部署,要求各部门切实履职尽责、全面落实整改,进一步健全常态长效机制。最后,院党委书记、院长王平章作总结讲话,强调内部控制是规范管理、防范风险的重要保障,要求各部门负责人和干部职工提高思想认识,坚持问题导向,以此次检查和总理整改为契机,全面梳理流程、补齐短板,推动内控体系建设向纵深发展,为实现单位高质量发展保驾护航。
本次会议既是一次针对当前管理短板的强化推进,也是一次全面的内部控制与内审管理业务培训,对夯实我院会计工作基础、提升内部控制水平、防范运营风险具有重要推动作用。全院干部职工将进一步增强责任感和紧迫感,确保内控建设与整改工作落到实处、见到实效。